首页 > 界首市环境卫生管理局信息公开 > 信息浏览

界首市环境卫生管理局2018年度 部门决算

附件:

 

 

界首市环境卫生管理局2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

第一部分 界首市环境卫生管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市环境卫生管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 界首市环境卫生管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

界首市环境卫生管理局2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 界首市环境卫生管理局概况

一、部门职责

界首市环境卫生管理局是界首市城市管理行政执法局的二级机构,属正科级全额拨款事业单位。根据界编〔201311号文件规定,市环卫处的主要职责是:

1)研究制定全市环卫工作计划、工作标准和有关制度,研究编制环卫专项规划,组织开展行业科研和开发,积极推广和应用新技术。

2)负责全市主次干道和重点地段的清扫、保洁及环卫管理工作;负责全市环境卫生的管理、监督、检查、指导。

3)负责城市垃圾处理费的征收及无害化垃圾处理场、垃圾中转站、公厕的管理;负责化粪池的清挖以及管道疏通、垃圾清运和消纳;负责对城区环卫设施的建设、管理、维修和养护工作。

4)研究和制定城市环卫设施规划,并组织实施;负责文明创建有关工作。

5)负责环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计、监督;依法征收管理生活垃圾处理、卫生有偿服务费;负责本单位国有资产的监管工作。

6)负责协调、监督、指导全市环境卫生的行业管理,负责环境卫生方面的投诉、来信、来访。

7)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,界首市环境卫生管理局2018年度部门决算包括局本级决算。纳入界首市环境卫生管理局2018年度部门决算编制范围的单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

界首市环境卫生管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 界首市环境卫生管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

4895.51

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

1000.74

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

40.12



九、医疗卫生与计划生育支出

6.62



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

5,749.54



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5896.25

本年支出合计

5796.28

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

102.4

     年末结转和结余

202.37





总计

5998.65

总计

5998.65

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称


栏次

合计

5896.25

4895.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.74

208

社会保障和就业支出

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.15

33.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83

23.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5849.51

4848.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.74

21205

城乡社区环境卫生

3707.05

2706.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.74

2120501

  城乡社区环境卫生

3707.05

2706.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.74

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2142.46

2142.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

2142.46

2142.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称







合计

5796.28

3653.82

2142.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.15

33.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83

23.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5749.54

3607.08

2142.46

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3607.08

3607.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3607.08

3607.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2142.46

0.00

2142.46

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

2142.46

0.00

2142.46

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2753.06

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2142.46

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

4848.77



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4895.51

本年支出合计

4895.51

年初财政拨款结转和结余

88.8

年末财政拨款结转和结余

88.8

一般公共预算财政拨款

88.8



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

4984.31

合计

4984.31

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计

88.8

52.6

36.2

2753.06

2753.06

0.00

2753.06

2753.06

0.00

88.8

52.6

36.2

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

40.12

40.12

0.00

40.12

40.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

33.15

33.15

0.00

33.15

33.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

9.32

9.32

0.00

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

23.83

23.83

0.00

23.83

23.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

0.00

0.00

0.00

6

6

0.00

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081502

  地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

6

6

0.00

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97

0.00

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.4

0.4

0.00

0.4

0.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.39

0.39

0.00

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.62

6.62

0.00

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.62

6.62

0.00

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.62

6.62

0.00

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

88.8

52.6

36.2

2706.32

2706.32

0.00

2706.32

2706.32

0.00

88.8

52.6

36.2

0.00


21205

城乡社区环境卫生

88.8

52.6

36.2

2706.32

2706.32

0.00

2706.32

2706.32

0.00

88.8

52.6

36.2

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

88.8

52.6

36.2

2706.32

2706.32

0.00

2706.32

2706.32

0.00

88.8

52.6

36.2

0.00


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 134.75

302

商品和服务支出

 2602.99

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

 55.99

30201

  办公费

 15.21

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 24.44

30202

  印刷费

 1.38

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

 0.00

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 14.74

30205

  水费

 3.07

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 23.83

30206

  电费

 23.06

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 2.02

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.97

30211

  差旅费

 8.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 0.00

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 6.62

30213

  维修(护)费

 34.89

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 8.17

30214

  租赁费

 7.55

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 15.32

30215

  会议费

 0.81

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费


30216

  培训费

 3.17

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 9.32

30217

  公务招待费

 0.21

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 29.86

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 6

30225

  专用燃料费

 3.28

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 943.05

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 1521.4

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 0.00

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 0.00

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 5

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.00

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00




30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00




30299

其他商品和服务支出

 0.00

39906

  赠与

 0.00




307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00




30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00




30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00




30703

  国内债务发行费用

 0.00






30704

  国外债务发行费用

 0.00




人员经费合计

 150.07

公用经费合计

 2602.99

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)



小计

基本支出  

项目支出


合计

0.00

2142.46

2142.46

0.00

2142.46

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2142.46

2142.46

0.00

2142.46

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2142.46

2142.46

0.00

2142.46

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

2142.46

2142.46

0.00

2142.46

0.00

























 

 

第三部分 界首市环境卫生管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5998.65万元(含年初结转和结余102.4万元)、支出总计5998.65万元(含年末结转和结余202.37万元)。与2017年相比,收、支总计各增加1276.92万元,增长27%,主要原因:2018年其他收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5896.25万元,其中:财政拨款收入4895.51万元,占83%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1000.74万元,占17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5796.28万元,其中:基本支出46.74万元,占0.08%;项目支出5749.54万元,占99.2%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4984.31万元(含年初财政拨款结转和结余88.8万元),支出总计4984.31万元(含年末财政拨款结转和结余88.8万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加276.18万元,增长6%,主要原因:城乡社区项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2753.06万元,占本年收入的56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1955.53万元,增长245%。主要原因2018年政府性基金预算财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2753.06万元,占本年支出的47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1997.34万元,增长264%。主要原因2018年政府性基金预算财政拨款支出增加,。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2753.06万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出2706.32万元,占95%;社会保障和就业(类)支出40.12、万元,占1%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.62万元,占0.02%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.97万元,支出决算为2753.06万元,完成年初预算的326%。决算数大于预算数的主要原因是城乡环卫一体化项目新增路段,城乡社区环境项目支出增加。其中:基本支出2753.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.02万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是受2018年社保基数调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为5.45万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是受2018年社保基数调整。

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为708.45万元,支出决算为2706.32万元,完成年初预算的382%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2753.06万元,其中人员经费150.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、;公用经费2602.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2142.46万元,本年支出2142.46万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项),年初预算为4013.22万元,支出决算为2142.46万元,完成年初预算的53%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,界首市环境卫生管理局机关运行经费支出2602.99万元,比2017年增加2031.26万元,增长355%,主要原因是2018决算一般公共预算财政拨款支出未列项目支出,全部为基本支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,界首市环境卫生管理局政府采购支出总额342万元,其中:政府采购货物支出57万元,政府采购工程支出285万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,界首市环境卫生管理局共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金2142.46万元,占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“城乡环卫一体化服务项目”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金4962.08万元。上述项目均为单位自评。从评价情况看,均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,均为优秀并达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

XX2018年度部门决算中公开“……”等X个项目绩效自评结果。

XX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:通过项目实施,(概括表述项目绩效情况)。发现的主要问题:……(概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题)。下一步改进措施:……(针对发现的问题,提出改进措施)。

XX项目绩效自评综述:(同上)。

公开上述项目绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

 


主办:安徽省界首市人民政府 承办:界首市信息化办公室 地址:界首市人民路1号 运维电话:0558-4811111 传真电话:05584812390
皖ICP备11004317号 皖公网安备34128202000221 网站标识码:3412820015 累计访问: